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为评价ISO9001:2000质量管理体系自2006年6月份以来在公司内部运行的符合性、有效性,发现并及时纠正不符合项,进行持续改进,规范质量体系在我公司的运行,按照ISO9001:2000标准要求,依据本公司质量手册、程序文件、质量管理体系文件、适应的法律法规,组建了以质量管理者代表为组长的四人内部审核小组于2006年11月1日--3日进行了公司本年度第二次内部质量审核。
本次内审审核方式为集中式审核,审核的范围包括:总经理、管理者代表、市场营销部、行政事务部、生产计划部、进出口业务部、质技部、仓库、生产车间等。
公司总经理对此次内部审核非常重视,要求各被审核部门要认真准备,合理安排好部门工作,积极配合审核组,如实提供各种记录和证据,审核人员要严格按照标准和文件的要求,细致审核部门工作,争取顺利完成这次审核,达到预期的效果。
通过内审小组严格细致的审核,提出的问题点和不符合项真实有效,基本上全面的反映了公司一年来质量管理体系运行整体情况,对今后质量管理体系在公司得以良好运行并持续改进起到重要作用。
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